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Diferencias
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factura [2026/01/04 12:06] 57.141.16.3 se ha restaurado la vieja versión (2025/09/19 00:21) |
factura [2026/01/17 10:34] (actual) 57.141.16.38 se ha restaurado la vieja versión (2025/11/24 22:43) |
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|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== | + | ====== Factura ====== |
| - | [[manual_de_integracion|{{ : | + | |
| - | El método Factura permite enviar los siguientes documentos: | + | |
| - | * Factura | + | |
| - | * Nota de Crédito | + | |
| - | * Nota de Débito | + | |
| - | * Retención | + | |
| - | * Guia de Remisión | + | |
| - | \\ | + | |
| - | + | | | |
| - | ^ | + | | Nro. |
| - | ^ Nro. | + | |
| | 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer | | | 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer | | ||
| | 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico | | | 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico | | ||
| Línea 30: | Línea 21: | ||
| // // | // // | ||
| - | ^ | + | | |
| - | ^ Nro. | + | | Nro. |
| | 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor | | | 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor | | ||
| | 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) | | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) | | | 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) | | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) | | ||
| Línea 105: | Línea 96: | ||
| // // | // // | ||
| - | ^ | + | | |
| - | ^ Nro. | + | | Nro. |
| | 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. | | | | 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. | | | ||
| | 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. | | | | 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. | | | ||
| Línea 449: | Línea 440: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| // // | // // | ||
| - | |||
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| - | |||
| ====== Ejemplo Txt ====== | ====== Ejemplo Txt ====== | ||
| + | 01|SAMIR CASTILLO F10|04/ | ||
| + | 02|001|300|0000000010|09-10-2020 10: | ||
| + | 03|ABG0000001|CEBOLLA|10.000|KGM|100.00|0.00|100.00||0|0.00|0.00|2|102|100.00|10.106||0.00|0.00|0.00|||||||||||||uno/ | ||
| + | 03|ABG0000002|papas|10.000|UND|10.00|0.00|10.00||0|0.00|00.00|0|0|10.00|0.00||0.00|0.00|0.00|||||||||||||uno/ | ||
| + | |||
| - | 01|SAMIR CASTILLO F10|04/ | ||
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| - | ====== Método Factura ====== | + | [[start|Facturación Electrónica en Ecuador]] |
| - | + | ||
| - | Para liquidacion tenemos el siguiente Layout | + | |
| - | + | ||
| - | ^ CAMPOS LAYOUT | + | |
| - | | | 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | + | |
| - | | infoLiquidacionCompra\\ %% %%Proveedor | 01 | 1 | razonSocialProveedor | tipoy num IdentificacionProveedor | Teléfono | direccionProveedor | Email | Notificar | Referencia | Código Numérico | Digito Verificador | Maquina Fiscal \\ %% %%marca | Maquina Fiscal modelo | Maquina Fiscal\\ %% %%serie | | | | | | + | |
| - | | infoLiquidacionCompra | 02 | 1 | CodigoEstablecimiento | PuntoEmision | Numero Secuencial del Comprobante | Fecha de Emision | Tipo de comprobante | Dirección de Establecimiento | contribuyenteEspecial | obligadoContabilidad | totalSinImpuestos | totalDescuento | reembolso(si/ | + | |
| - | | totalConImpuestos | 02_1 | 1…n | codigo | codigoPorcentaje | baseImponible | descuentoAdicional | valor | tarifa | | | | | | | | | | | | + | |
| - | | pagos | 02_2 | 1…n | formaPago | total | plazo | unidadTiempo | | | | | | | | | | | | | | + | |
| - | | detalles | 03 | 1…n | num orden | codigoPrincipal | codigoAuxiliar | descripcion | unidadMedida | cantidad | precioUnitario | descuento | precioTotalSinImpuesto | detAdicional campo=valor, | + | |
| - | | detalles_impuestos | 03_1 | 1…n | num orden en detalles | codigo | codigoPorcentaje | tarifa | baseImponible | valor | | | | | | | | | | | | + | |
| - | | reembolsoDetalle | 04 | 1 | tipoIdentificacionProveedorReembolso | identificacionProveedorReembolso | codPaisPagoProveedorReembolso | tipoProveedorReembolso | codDocReembolso | estabDocReembolso | ptoEmiDocReembolso | secuencialDocReembolso | fechaEmisionDocReembolso | numeroautorizacionDocReemb | | | | | | | | + | |
| - | | reembolso_detalleImpuestos | 04_1 | 1…n | codigo | codigoPorcentaje | tarifa | baseImponibleReembolso | impuestoReembolso | | | | | | | | | | | | | + | |
| - | | infoAdicional | 05 | 0…n | nombre | valor | | | | | | | | | | | | | | | | + | |
| - | + | ||
| - | [[manual_de_integracion|{{: | + | |